Dagsorden eller referat
Dagsorden
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
13-11-2017 08:00:00 |
---|---|
Udvalg: |
Børne- og Uddannelsesudvalget |
Sted: |
Mødelokale 2.1 |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 17/18201
Resumé
Godkendelse af forslag til takster for SFO og de kommunale fritidsklubber.
Taksterne for SFO og de kommunale fritidsklubber er uafhængige af driftsudgifterne til SFO og kommunale fritidsklubber. Taksterne fastsættes ud fra politisk prioritering.
Taksterne til SFO og kommunale fritidsklubber opkræves i 11 rater.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Følgende takster pr måned for 2018 foreslås. Tilsvarende takster pr. måned for 2017 er anført i parentes:
Takster SFO:
Taksten for en plads i SFO fastsættes til 1.435 kr. (1.408 kr.).
Som en konsekvens af beslutning på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 15. august 2017 vedr. forlængelse af forsøg med modulordning ved Fynslundskolens SFO til udgangen af 2018 foreslås følgende yderligere takster for 2018 for modulordning ved Fynslundskolens SFO:
- Taksten for et fuldtidsmodul fastsættes til 1.435 kr. (1.408 kr.)
- Taksten for et eftermiddagsmodul fastsættes til 1.119 kr. (1.098 kr.)
- Taksten for et 3-dages eftermiddagsmodul fastsættes til 674 kr. (659 kr.)
- Taksten for et 2-dages eftermiddagsmodul fastsættes til 445 kr. (439 kr.)
- Taksten for et morgenmodul fastsættes til 603 kr. (591 kr.)
Taksten for en plads i kommunal fritidsklub fastsættes til:
- 2-3 dages modul 208 kr. (204 kr.)
- 4-5 dages modul 312 kr. (306 kr.).
Takster efterskoleophold:
Den ugentlige egenbetalingen for et efterskoleophold, hvor Kolding Kommune yder ekstraordinær kommunestøtte fastsættes til 322 kr. (316 kr.).
Takster kørekort til lille knallert:
For lovpligtigt førstehjælpskursus for knallertkørere under 18 år fastsættes taksten til 340 kr.
Sagsnr.: 17/18205
Resumé
Godkendelse af forslag til takster i 2018 for forældrebetaling på dagpasningsområdet, herunder takst for et sundt frokostmåltid, samt takster for privat børnepasning og takster for tilskud til private institutioner.
Takster for dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner er beregnet ud fra det samlede driftsbudget. Forældrenes egenbetaling har i mange år udgjort den maksimale andel på 25 % jf. Dagtilbudsloven.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
I nedenstående tabel oplistes forslag til forældrebetalingstakster for 2018 for kommunal dagpleje og kommunale institutioner. Antallet af rater er fastsat til 11 årlige rater, således at juli måned er betalingsfri. I parentes er angivet de tilsvarende forældrebetalingstakster for 2017
Institutionstyper | Takst pr. måned i 11 måneder - kr. - | |
Kommunal dagpleje: | | |
| Heldags | 3.203 (3.142) |
Daginstitutioner: Vuggestuer: | | |
| Heldags | 3.755 (3.702) |
Børnehaver: | | |
| Heldags Småbørnsgrupper 2 år 25 timers modul (Vester Nebel) 35 timers modul (Vester Nebel) Over 35 timers modul (Vester Nebel) | 2.004 (1.976) 3.217 (3.171) 1.222 (1.205) 1.711 (1.687) 2.004 (1.976) |
Integrerede institutioner: | | |
| Heldags, 0 – 2 år Heldags, 3 – 6 år | 3.755 (3.702) 2.004 (1.976) |
Takster kommunal pasning:
I kommunale og selvejende vuggestuer og integrerede institutioners vuggestuegrupper i Kolding Kommune indgår et sundt frokostmåltid i dagtilbudsydelsen, således at ordningen er omkostningsfri og obligatorisk for de pågældende forældre. For øvrige pasningsgrupper gælder, at forældrene skal afholde udgifterne til frokostmåltidet.
Ved den senest afholdte afstemning om en kommunalt organiseret frokostordning med virkning for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2019 valgte følgende institutioner den kommunale organiserede frokostordning: Børnehuset Ved Åen, Daginstitutionen Drejens, Midtbyens Børnehus, Daginstitutionen Nordstjernen, Daginstitutionen Troldblomst, Vonsild Børnehus, afd. Sanseslottet, Daginstitutionen Palmeallé, Daginstitutionen Petersbjerggård, Daginstitutionen Skovbrynet, Daginstitutionen Firkløveret, afd. Abildvej og Daginstitutionen Tved (ikke Musikbørnehaven og Idrætsbørnehaven).
Betalingen for et sundt frokostmåltid i de 11 institutioner gælder børnehavebørnene. Taksten for forældrebetalingen er beregnet på baggrund af dagtilbudslovens § 32 a.
Forslag til takst for et sundt frokostmåltid i 2018. I parentes er angivet den tilsvarende takst for 2017:
| Takst pr. måned i 11 måneder - kr. - |
Et sundt frokostmåltid | 647 (636) |
Takster privat pasning:
Jævnfør dagtilbudslovens kapitel 15 skal der ydes tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal udgøre minimum 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen og udbetales i 12 månedlige rater. Kolding Kommune har ydet minimumstilskud siden lovteksten trådte i kraft 1. oktober 2005.
Nedenfor er angivet forslag til tilskud til privat pasning i 2018. I parentes er angivet det tilsvarende tilskud for 2017:
Institutionstyper | Takst pr. måned i 12 måneder - kr. - |
0 – 2 år | 8.448 (8.305) |
3 – 5 år | 5.169 (5.049) |
Jævnfør dagtilbudslovens kapitel 5 skal der ydes tilskud til private institutioner.
Private institutioner har ret til et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen.
Tilskuddet fastsættes ud fra udgiftsniveauet i kommunen og afregnes med de private institutioner i 12 månedlige rater.
Forslag til tilskud til private institutioner i 2018:
Kr. pr. barn pr. år
| Heltid 0 – 2 årige | Halvtid 0 – 2 årige | Heltid Små børns-gruppe | Halvtid Små børns-gruppe | Heltid 3-årige-skole-alder | Halvtid 3-årige- skole-alder |
Driftstil skud | 105.876 | 52.932 | 97.332 | 48.660 | 60.648 | 30.324 |
Adm. bidrag | 3.180 | 1.584 | 2.964 | 1.476 | 1.848 | 924 |
Bygnings tilskud | 6.204 | 3.096 | 4.524 | 2.256 | 2.820 | 1.404 |
Samlet tilskud pr. barn pr. år | 115.260 | 57.612 | 104.820 | 52.392 | 65.316 | 32.652 |
Tilskuddet i 2017 | (112.623) | (56.311) | (102.177) | (51.088) | (63.658) | (31.829) |
Note: Ved tilskuddets beregning er der taget udgangspunkt i en åbningstid på minimum 50 timer om ugen. Driftstilskuddet nedsættes for institutioner med reduceret åbningstid.
Takster pasning af eget barn:
I 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at der ydes et tilskud til forældre, der passer egne børn. Tilskuddet svarer til 40% af det maksimale beløb for den billigste nettodriftsudgift i kommunen. Tilskuddet reguleres en gang årligt.
Forslag til tilskud til forældre der passer egne børn. I parentes er angivet de tilsvarende forældretilskuddet for 2017.
Aldersgrupper | Nettoudgift pr. måned pr. barn | Tilskuddet pr md. i 2018 |
0-2 årige | 8.809 kr. | 3.524 (3.456) |
3-6 årige | 5.511 kr. | 2.204 (2.176) |
Sagsnr.: 17/18817
Resumé
Sagen behandles i
Nyt forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 28.060.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
Udgift 2018: 2.000.000 kr.
Udgift 2019: 13.030.000 kr.
Udgift 2020: 13.030.000 kr.
Ansøgningens materielle indhold:
Projektet omfatter en udbygning af Specialcenter Vonsild på 1.320 m2 til 60 elever.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 17/18817
Resumé
Forslag til udmøntning af bevilling vedrørende Specialtilbud Skoleområdet- opdatering på 5 mio. kr., idet midlerne anvendes til opdatering af Marielundskolen. Projektet koster 7.350.000 kr.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Specialcenter Marielundskolen, beliggende Fynsvej 51 har ikke de rette fysiske rammer til at varetage undervisning og specialpædagogisk indsats af en ændret elevgruppe, midlerne foreslås derfor anvendt til opdatering af Marielundskolen. En ombygning i henhold til fysisk udviklingsplan, udarbejdet af Arkitekt Gorm Nielsen, indeholder bl.a. opdeling/ændring af de eksisterende klasselokaler, som vil medføre, at eleverne kan ”trække sig” til mindre flexrum og samtidigt være en del af undervisningen i klassen. Projektet koster 7.350.000 kr., fordelt med 3,675 mio. kr i 2018 og 3,675 mio. kr. i 2019.
Den manglende finansiering på 2.350.000 kr. forventes afholdt dels af midler til pædagogisk og læringsmæssigt inventar på Marielundskolen samt bygningsvedligeholdelsespuljen.
Sagsnr.: 17/18817
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt nr. 4919 – Specialtilbud Skoleområdet, opdatering.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Ansøgningens materielle indhold:
Specialcenter Marielundskolen, beliggende Fynsvej 51 har ikke de rette fysiske rammer til at varetage undervisning og specialpædagogisk indsats af en ændret elevgruppe. En ombygning i henhold til fysisk udviklingsplan, udarbejdet af Arkitekt Gorm Nielsen, indeholder bl.a. opdeling/ændring af de eksisterende klasselokaler, som vil medføre, at eleverne kan ”trække sig” til mindre flexrum og samtidigt være en del af undervisningen i klassen.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 5.000.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
Udgift 2018: 5.000.000 kr.
Sagsnr.: 17/18808
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. projekt nr. 4932 – Udbygning dagtilbudsområdet. Jævnfør udvalgets beslutning den 2. oktober 2017 om, at de i budgettet afsatte anlægsmidler afsættes til udvidelse af det allerede planlagte og finansierede byggeri af en ny Kildemosen.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Der søges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 10 mio. kr. idet rådighedsbeløbet afsættes som følger:
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for anlægsbevilling på 10.000.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
Udgift 2019: 10.000.000 kr.
Ansøgningens materielle indhold:
Projektet omfatter en udvidelse af byggeriet vedr. en ny daginstitution på Lykkegårdsvej 48 (Kildemosen). Udvidelsen omfatter et areal svarende til 34 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser. Der er tidligere udarbejdet udvidelsesforslag på udvidelsen, som havde en forventelig udgift på 11.600.000 kr.
Byrådet frigav på møde 26. september 2016 en anlægssum på 46.833.000 kr. til opførelse af en ny daginstitution i Sydvestkvarteret på adressen Lykkegårdsvej 48 til erstatning af Daginstitutionen Kildemosens nuværende 4 afdelinger.
Den nye daginstitution omfatter en integreret institution med 48 vuggestuepladser, 140 børnehavepladser samt en integreret gæstefunktion med plads til 12 dagplejebørn inkl. sovefaciliteter.
Den nye udvidede institution omfatter således en integreret institution med 82 vuggestuepladser, 165 børnehavepladser samt en integreret gæstefunktion med plads til 12 dagplejebørn inkl. sovefaciliteter.
Det forventes, at udvidelsen af byggeriet af en ny daginstitution på Lykkegårdsvej (Kildemosen) kan overholdes ved prioriteringer indenfor det samlede projekt, så rammen på 56.833.000. kr. kan overholdes.
Sagsnr.: 16/20544
Resumé
For Børnepasningspolitik er forbrugsprocenten ultimo oktober 2017 vedrørende serviceudgifter 84,0 mod forventet 83,3.
For Uddannelsespolitik er forbrugsprocenten ultimo oktober 2017 vedrørende serviceudgifter 86,9 mod forventet 85,3.
For Uddannelsespolitik forventes overført -4,2 mio. kr. fra 2017 til 2018. Beløbet fremkommer ved et forventet regnskab, der er 7,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget for 2017. Der var imidlertid et merforbrug på befordring af elever i 2016 på 3,1 mio. kr. som skyldes en ikke retvisende afregningsmodel.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
For Børnepasningspolitik kan budgetrealiseringen ultimo oktober 2017 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
(Beløb i hele 1.000 kr.):
Børnepasningspolitik | Korrigeret Budget | Forbrug | Forbrugs- Procent | Forventet forbrugs- procent | Note |
Fælles formål | 50.674 | 44.659 | 88,1 | 83,3 | 1 |
Dagplejen | 103.342 | 87.534 | 84,7 | 83,3 | 2 |
Daginstitutioner | 239.533 | 198.919 | 83,0 | 83,3 | 2 |
Særlige tilbud | 15.098 | 12.628 | 83,6 | 83,3 | |
Tilskud til puljeordninger, private klubber og institutioner | 20.692 | 17.036 | 82,3 | 83,3 | |
I alt | 429.339 | 360.776 | 84,0 | 83,3 | |
Note 1: Merforbruget skyldes bl.a. en stigning i antal forældre, der vælger privat pasning (§80) og overførslen fra 2016 på -2,6 mio. kr.
Note 2: Dagplejens merforbrug modsvares af daginstitutionernes underforbrug. Det skyldes, at udgifter til gæstehuse er fuldt ud udgiftsført på dagplejen og fuldt ud indtægtsført på daginstitutionerne.
Forventningerne til forbruget i den resterende del af året (november og december) på hele Børnepasningspolitik er analyseret og indebærer en samlet forventning om et regnskab lig budget.
For Uddannelsespolitik kan budgetrealiseringen ultimo oktober 2017 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
(Beløb i hele 1.000 kr.):
(Beløb i hele 1.000 kr.):
Uddannelsespolitik | Korrigeret Budget | Forbrug | Forbrugs- Procent | Forventet forbrugs- procent | Note |
Almen folkeskole m.v. | 596.544 | 510.412 | 85,6 | 83,3 | 1 |
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning | 24.309 | 19.165 | 78,8 | 83,3 | |
Børnespecialundervisning | 154.892 | 132.784 | 85,7 | 83,3 | 2 |
Bidrag til statslige og private skoler | 78.678 | 78.304 | 99,5 | 100,0 | |
Efterskoler og ungdomskostskoler | 19.273 | 19.381 | 100,6 | 100,0 | |
Ungdommens Uddannelsesvejledning | 11.566 | 9.158 | 79,2 | 83,3 | |
Specialpædagogisk bistand til voksne | 12.193 | 12.496 | 102,5 | 103,0 | 3 |
Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov | 18.442 | 15.539 | 84,3 | 83,3 | 4 |
Produktionsskoler m.v. | 637 | 701 | 110,0 | 100,0 | |
Ungdomsskolevirksomhed | 22.434 | 17.933 | 79,9 | 83,3 | |
I alt | 938.968 | 815.873 | 86,9 | 85,3 | |
Note 1: Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder. Merforbruget ligger på centrale konti og skyldes øgede udgifter til bygningsdrift; pavilloner ved Dalby Skole og Lyshøjskolen (ca. 1,7 mio. kr.) samt indretning af lokaler til STU i Christiansfeld (ca. 0,7 mio. kr.). Hertil kommer andre mindre forskydninger.
Fra 2018 og de kommende år er der ved budgetforliget tilført midler til drift af pavilloner ved Dalby Skole indtil udbygningen af skolen er færdig i 2020, hvorefter pavillonerne afvikles. Fra 2018 og frem er der ved budgetforliget sikret drift af pavillonerne ved Lyshøjskolen ved at reducere i midlerne til vedligehold.
Note 2: Der har fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18 været en stigning på 6 elever i forhold til elever, der modtager undervisning i andre kommuner. Det skyldes ikke flere anbringelser, men køb af pladser, da vi ikke selv har haft plads. Elever i regionale og kommunale tilbud i andre kommuner koster ca. 490.000 pr. elev. Derudover har nogle elever skiftet til andre og dyrere tilbud. Merforbruget forventes at blive på ca. 4,6 mio. kr.
Fra 2018 og frem forventes ikke et merforbrug, idet der nu etableres undervisningstilbud til målgruppen på Marielundskolen jf. ”anlægsbevilling fra budget 2018”.
Note 3: Når både forbrugsprocent og forventet forbrugsprocent er på mere end 100 % skyldes det, at betaling for ydelser leveret til Fredericia Kommune ikke er tilgået budgettet endnu. Forbruget for hele året forventes at blive lig budgettet.
Note 4: Der er til dato et merforbrug, men forventningen til hele året er, at budgettet holder.
Forventningerne til forbruget i den resterende del af året (november og december) på hele Uddannelsespolitik er analyseret og indebærer en forventning om et samlet resultat på ca. -7,3 mio. kr.
Der har været et merforbrug på befordring af elever i 2016 på 3,1 mio. kr. som skyldes en ikke retvisende afregningsmodel. Dette merforbrug forventes bevilget på Byrådets møde 24. april 2018 i forbindelse med overførselssagen 2017/2018 under forudsætning af, at der kan findes en finansiering indenfor kommunens budget.
Sagsnr.: 17/379
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Denne bevillingskontrol indeholder ansøgning om overførsel under Børne- og Uddannelsesudvalgets område jf. efterfølgende.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger - Børnepasningspolitik:
Bevillinger for år 2017 - 2020:
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger - Børnepasningspolitik:
Bevillinger for år 2017 - 2020:
Serviceudgifter | Note | Beløb (netto) | Heraf overførsel mellem bev.- områder |
| - 1.000 kr. - | ||
| | | |
05.25.1 | | | |
Dagtilbud til børn og unge | | | |
Drift | 1 | -103 | -103 |
| | | |
Nettoudgift | -103 | -103 |
Anmærkning: Intet fortegn angiver merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.
Note 1
Budgetmæssig korrektion i forhold til de driftsmæssige omkostninger i forhold til brugen af ”Hejls Gl. Skole”. Seniorpolitiks andel af de samlede udgifter udgør 103.000 kr. Korrektionen medfører, at der overføres 103.000 kr. fra 2017 og frem fra Børnepasningspolitik til Seniorpolitik.
Bevillingskontrollen medfører en samlet mindreudgift under Børnepasningspolitik, serviceudgifter, på 103.000 kr. i 2017 og frem, som overføres mellem andre politiske udvalg.
Sagsnr.: 17/7171
Resumé
Udvalget besluttede på mødet den 8. maj 2017,
”at forvaltningen i efteråret 2017 orienterer udvalget om processen omkring det forestående valg til skolebestyrelsen, samt hvordan der arbejdes med sikringen af kvalificeret bestyrelsesarbejde og dialog mellem bestyrelser og udvalg”.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet oplæg til valgprocedure, vedlagt som bilag. Valgproceduren er i overensstemmelse med både styrelsesvedtægten i Kolding Kommune og med den nye bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.
Den nye bekendtgørelse giver mulighed for at afvige valgproceduren. En ændring af valgproceduren vil imidlertid kræve en ændring af styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen jf. bilag til styrelsesvedtægten ”Procedure for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen”
Børne- og Uddannelsesforvaltningen planlægger at iværksætte og gennemføre et dagskursus for skolebestyrelserne, når de har konstitueret sig efter valgperiodens start den 1. august 2017. Formålet med kurset er at understøtte et kvalificeret skolebestyrelsesarbejde og dialog mellem skolebestyrelse og udvalg.
Bilag
Sagsnr.: 17/15934
Resumé
Socialstyrelsen har afsat en pulje på 123,1 mio.kr. med det formål, at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats.
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet og indsendt en ansøgning.
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Socialstyrelsen har afsat en pulje på 123,1 mio.kr. med det formål, at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats.
Projektperioden løber fra den 1. december 2017 til 31. december 2020.
Midlerne skal dække investeringen i en tidligere og mere forebyggende indsats i PPR, i dagtilbud og skole gennem ansættelse af ekstra PPR medarbejdere samt deltagelse i partnerskab. Kommunerne kan søge om et samlet beløb på 12,3 mio. kr. pr. kommune i projektperioden. Heraf skal 1,8 mio. anvendes til deltagelse i partnerskabet mens 10.5 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af 5 medarbejdere årligt i projektperioden.
Projektets målgrupper:
Kolding Kommune har udvalgt tre særlige målgrupper blandt kommunens sårbare og udsatte børn og unge. De tre målgrupper er:
1. (Potentielle) sårbare og udsatte spædbørn og deres familier
2. Sårbare og udsatte børn og unge i familier, hvor familiens ressourcer ikke af sig selv byder på opmærksomme voksne, der forstår at imødekomme børnenes basale behov for stimulering og udvikling
3. Sårbare og udsatte børn i socio-emotionelle vanskeligheder – det vil sige børn, som har en udadreagerende adfærd og dermed har vanskeligt ved at kontrollere vrede
Projekt forankres i Børne- og Uddannelsesforvaltningen, PPR.
Ansøgningsfristen var den 20. oktober 2017 og krævede politisk opbakning. Forvaltningen har derfor i samarbejde med formandsskabet udarbejdet notat vedr. politisk opbakning, som er vedhæftet som bilag.
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har desuden udarbejdet og indsendt vedhæftede ansøgning til puljen.
Bilag
Sagsnr.: 17/17448
Resumé
Socialstyrelsen udmeldte i august måned en ansøgningspulje, hvor formålet er omlægning af efterværnsindsatsen.
Puljen udmøntes én gang i 2017 og én gang i 2018. Ansøgningsfristen i 2017 var den 20. oktober.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i tæt samarbejde med Senior- og Socialforvaltningen udarbejdet og indsendt vedhæftet ansøgning til 2017-puljen.
Sagen behandles i
Forslag
Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren samt Senior- og Socialdirektøren indstiller,
Nyt forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår
Sagsfremstilling
Socialstyrelsen udmeldte i august måned en ansøgningspulje, som kommuner kan søge til omlægning af deres efterværnsindsats.
Ansøgningspuljen er en investeringspulje for kommuner, der ønsker at arbejde intensivt med omlægning af efterværnsindsatsen, herunder gøre en særlige indsats for at motivere de unge, så de sikres den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv.
Formålet med ansøgningspuljen er med andre ord at styrke overgangen til voksenlivet for de unge.
Målgruppen er alle unge i alderen 18-22 år, der er i målgruppen for efterværn efter § 76 i serviceloven. Det vil sige, unge der er anbragt, unge der har været anbragt, eller unge der har haft en fast kontaktperson.
Projektets formål er en omlægning af efterværnsindsatsen, så de unge i højere grad mødes med fokus på deres kompetencer, interesser og muligheder for et liv, hvor de kan blive selvforsørgende.
Omdrejningspunktet vil derfor være en omlægning af efterværnsindsatsen, så de unge oplever:
- at der er én indgang til efterværn,
- at efterværnet giver mening for dem, og
- at adgangen er ukompliceret og let at overskue.
Puljen udmøntes én gang i 2017 og én gang i 2018. Socialstyrelsen forventer, at 1-2 kommuner modtager støtte til omlægning her i 2017, samt at 3-5 kommuner ved næste ansøgningsrunde i 2018 modtager støtte.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i tæt samarbejde med Senior- og Socialforvaltningen udarbejdet vedhæftet ansøgning til 2017-puljen. Forvaltningen vurderede at prioritere første runde af ansøgningspuljen, som havde ansøgningsfrist den 20. oktober 2017. Alene af hensyn til ansøgningsfristen er vedhæftet ansøgning således allerede indsendt til Socialstyrelsen.
Bilag
Sagsnr.: 17/18917
Resumé
ByLivKolding har den 13. oktober 2017 på vegne af Lejerbo Kolding, Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) og Boligselskabet Kolding fremsendt boligsocial helhedsplan ”ByLivKolding 2018-2021” til kommunens godkendelse/indstilling til Landsbyggefonden. Helhedsplanen er udarbejdet i løbende dialog med kommunen og Landsbyggefonden, ligesom Kolding Kommune den 6. januar 2017 har anbefalet præansøgningen overfor fonden. Helhedsplanen har et samlet budget på 26.850.000 hvoraf medfinansieringen fra Kolding kommune udgør 5.750.000 kr., som finansieres via indgåede samarbejdsaftaler med kommunens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Senior- og Socialforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltning.
Sagen behandles i
Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
Sagen kommer til orientering i: Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Forslag
Den konstituerede by-og udviklingsdirektør foreslår,
at helhedsplanen ”ByLivKolding 2018-2021” indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.
Nyt forslag
at Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Baggrund
ByLivKolding har den 13. oktober 2017 på vegne af Lejerbo Kolding, Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) og Boligselskabet Kolding fremsendt helhedsplan ”ByLivKolding 2018-2021” til kommunens godkendelse/indstilling til Landsbyggefonden.
Helhedsplanen ”ByLivKolding 2018-2021” er udarbejdet på baggrund af præansøgningen som Kolding Kommune den 6. januar 2017 har anbefalet overfor Landsbyggefonden.
Helhedsplanen er udarbejdet i henhold til almenboliglovens § 91a, Landsbyggefondens regulativ af 30. marts 2015 samt på baggrund af Landsbyggefondens udmelding om prækvalificering af følgende afdelinger:
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 9
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 15
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 21
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 22
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 23
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 24
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 42
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 71
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 73
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 74
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 76
Arbejdernes Andels-boligforening, v/ Bovia afd. 81
Boligselskabet Kolding v/ Boligkontoret Danmark afd. 2
Lejerbo, Kolding v/ Lejerbo afd. 101-0
Lejerbo, Kolding v/ Lejerbo afd. 112-0
Lejerbo, Kolding v/ Lejerbo afd. 113-0
Lejerbo, Kolding v/ Lejerbo afd. 114-0
Helhedsplanen
Helhedsplanen dækker over 17 afdelinger fordelt på 3 boligorganisationer, 3.680 lejemål og cirka 7.100 beboere i 4 kvarterer.
Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Landsbyggefonden, lokale aktører (kommunale, frivillige og afdelingsbestyrelser) med henblik på at styrke afdelingen samt området og opnå en samlet helhedsorienteret løsning. Helhedsplanen dækker således over følgende overordnede indsatser og aktiviteter:
- Forebyggelse og forældreansvar
Hovedfokus vil være forældrekurser og netværk. I samarbejde med Jobcenteret vil der desuden tilbydes lokalrådgivning.
- Uddannelse og beskæftigelse
Hovedfokus vil være en mentorindsats i samarbejde med Jobcenteret i forhold til unge og uddannelse. Der gennemføres opkvalificerende kurser fx dansk og matematik og de lokale lektiecaféer understøttes.
- Kriminalpræventiv indsats
Indsatsen rummer brobygningsaktiviteter til det omgivende samfund, fritidsjob og undervisningsforløb for børn og unge i boligområderne.
- Tryghed og trivsel
Hovedfokus vil være tryghedsvandringer og tryghedsskabende aktiviteter. Desuden vil der blive afholdt temadage, der giver ejendomsfunktionærerne redskaber til at håndtere socialt udsatte beboere og styrke samarbejdet med relevante samarbejdspartnere i forhold til udsatte beboere.
Det lokale samarbejde i forhold til at løfte boligsociale opgaver vil fortsat varetages af kvarternetværkene, der således skal sikre forankring og udvikling i de enkelte kvarterer.
Samarbejdet vedrørende den overordnede boligsociale helhedsplan varetages af en bestyrelse/styregruppe nedsat imellem de tre implicerede boligorganisationer og Kolding Kommune. Bestyrelsen/styregruppen består således af forretningsførerne for de tre boligorganisationer, de kommunale forvaltningsdirektører, den boligsociale koordinator samt sekretariatsledelsen for ByLivKolding.
Økonomi
Helhedsplanen har et samlet budget på 26.850.000 kr. inkl. moms til forberedelse, organisering og gennemførelse af de foreslåede indsatser.
Det er et krav fra Landsbyggefonden at kommunen, boligorganisationerne og afdelingerne tilsammen stiller med minimum 25 % medfinansiering. Der er i helhedsplanen stillet medfinansiering på i alt 6.750.000 kr., fordelt på følgende måde:
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bidrager med medarbejdertimer svarende til 2.457.000 kr.
- Senior- og Socialforvaltningen bidrager med tilskud til kvarternetværkene og medarbejdertimer svarende til 2.373.000 kr.
- Børne- og Uddannelsesforvaltningen bidrager med medarbejdertimer i 6 institutioner i perioden 2018-2019 svarende til 622.000 kr. Samarbejdet foregår i regi af det kommunale, tværgående projekt om at forbedre udviklingen for børn med sociale udfordringer - samarbejdet evalueres efterfølgende med henblik på indgåelse af en aftale for perioden 2020-2021.
- Øvrige kommunale medarbejderressourcer i form af eksempelvis oplægsholdere, boligsocial koordinator, følgegrupper mv, svarende til ca. 300.000 kr.
- Lejerbo, AAB og Boligselskabet Kolding bidrager hver med 333.333 kr. pr. boligorganisation, ligesom afdelingerne stiller lokaler til rådighed og bidrager til sociale aktiviteter lokalt (afdelingernes bidrag indgår ikke i budgettet for helhedsplanen).
Samlet set kan Kolding Kommunes medfinansiering således opgøres til ca. 5.750.000 kr., som finansieres via indgåede samarbejdsaftaler med de pågældende kommunale forvaltninger. Den kommunale medfinansiering til gennemførelse af helhedsplanen er således allerede indarbejdet i de bidragende forvaltningers budgetter og ydes primært i form af kommunale medarbejdertimer/ressourcer.
Boligorganisationernes samlede medfinansiering udgør i alt 1.000.000 kr.
Godkendelser/tilsagn
Hovedbestyrelsen i AAB har på møde den 21. september 2017 godkendt helhedsplanen.
Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Kolding har på møde den 11. oktober 2017 godkendt helhedsplanen.
Organisationsbestyrelsen i Lejerbo Kolding har på møde den 12. oktober 2017 godkendt helhedsplanen.
Helhedsplanen er desuden godkendt i alle 17 afdelinger, der er omfattet af planen.
Helhedsplanen skal endvidere godkendes af kommunen, som samtidig skal anbefale over for Landsbyggefonden, at helhedsplanen er egnet til løsning af afdelingernes problemer, herunder tilkendegive at kommunen er indforstået med at medvirke administrativ og økonomisk til den boligsociale indsats som skitseret i helhedsplanen.
På baggrund af kommunens indstilling træffer Landsbyggefonden endelig beslutning om helhedsplanens gennemførelse.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 17/20146
Resumé
Benny Dall, Enhedslisten, anmoder om, at få nedenstående punkt behandlet på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget.
” Jeg skal hermed anmode om at der på Børne- og Uddannelsesudvalgets kommende møde optages et punkt på dagsordenen omhandlende Kolding Kommunes praksis for anvendelse af den nye IT platform MeeBook.
På det netop afholdte vælgermøde hos Danmarks Lærerforening, blev MeeBook platformen kritiseret fra mange af de fremmødte, såvel lærere som skolebestyrelsesmedlemmer.
Flere partier gav udtryk for at ville anbefale civil ulydighed og anbefale at Kolding Kommune afstår fra at anvende platformen.
Enhedslisten ønsker en debat om MeeBook, således at der opnås enighed om hvilken forvaltningsmæssig praksis der anbefales politisk.
I debatten ønsker Enhedslisten ligeledes belyst hvorledes forældre kan sikres en digital indgang til oplysninger om børns hverdag i skole, institution, SFO mm.”
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsnr.: 16/20545
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Bilag
Sagsnr.: 16/20546
Resumé
Sagen behandles i
Bilag
- Aktuel status for realisering af beslutninger vedr. budget 2017 med overslagsår
- Aktuel status for realisering af beslutninger vedr. budget 2018 med overslagsår
- Orientering om udviklingspulje, folkeskolen og Fremtidens skole
- Orientering - Elevvenlig Kommune
- Orientering om arbejdet med etablering af et Ungeråd
- KL's analyse på dagtilbudsområdet: Kommunal arbejdsgiverpraksis
- Kommissorium for nyt Dagtilbudssystem
- Dansk dagtilbudsdelegation til Kina- september 2017
Sagsnr.: 17/13933
Resumé
Økonomiudvalget har på mødet den 19. juni 2017 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra den 1. august 2017 og frem til kommunalvalget på udvalgsmøderne beslutter, hvad der skal kommunikeres.www.goog
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,